职位描述
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岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作; 6、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1.本科及以上学历,审计或财务会计相关专业; 2.8年以上审计岗位工作经验,负责过内审,有制造业企业工作经验者优先; 3.熟练掌握审计及财务相关知识、政策法规及内审体系建设; 4.熟练操作办公软件、财务系统、SAP系统。